根據(jù)《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》的有關(guān)規(guī)定以及集團(tuán)公司2025年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃安排,審計(jì)組于2月8日上午召開園林公司2022年-2024年內(nèi)部審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會,審計(jì)組成員以及園林公司全體人員參加會議。
根據(jù)議程安排,審計(jì)組組織參會人員學(xué)習(xí)了《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》、《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)整改工作管理辦法(試行)》等制度的部分重點(diǎn)內(nèi)容,對內(nèi)部審計(jì)工作的開展程序以及后續(xù)審計(jì)整改的工作要求進(jìn)了解讀。審計(jì)組宣讀了審計(jì)公示以及提供資料告知書,對本次審計(jì)審計(jì)重點(diǎn)進(jìn)行了介紹。園林公司主要負(fù)責(zé)人就公司運(yùn)營情況以及審計(jì)區(qū)間內(nèi)公司財(cái)務(wù)收支情況作了介紹,并表態(tài)將在接下來的審計(jì)工作中全力配合,及時、全面的提供審計(jì)資料。
審計(jì)組組長對于接下來的審計(jì)工作提出兩方面要求:一是園林公司要重視本次審計(jì),全面提供審計(jì)資料,做好和審計(jì)組的溝通對接,互相配合,確保審計(jì)工作順利開展,審計(jì)組要嚴(yán)守審計(jì)紀(jì)律,通過本次審計(jì),發(fā)現(xiàn)園林公司管理上的不足和風(fēng)險,二是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,提出切實(shí)可行的審計(jì)建議,指導(dǎo)審計(jì)整改,促進(jìn)園林公司規(guī)范經(jīng)營。
集團(tuán)紀(jì)檢書記指出:審計(jì)組和園林公司要密切配合,園林公司要全面如實(shí)匯報(bào)經(jīng)營管理情況,按要求提供相關(guān)的審計(jì)資料,針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,必要時可以延伸審計(jì)范圍,審計(jì)組要遵守審計(jì)紀(jì)律,協(xié)助審計(jì)整改,確保審計(jì)效果。